银川市文化新闻出版广电局2018年部门预算公开说明
2018-02-14 15:05
 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

银川市文化新闻出版广电局2018

部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 (一)贯彻执行国家有关文化艺术、文化产业、广播影视、新闻出版、版权、文物方面的方针、政策和法律法规;统筹规划全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文物管理和文化产业发展并组织实施;参与文化、新闻出版、广播影视领域体制机制改革相关工作;指导县(市)区文化行政部门开展各项工作。

(二)围绕两个最适宜运动休闲城市建设,打造银川文化品牌,提升城市文化品位和群众文化生活品质;协调全市社会文化活动;加强公共文化服务建设,构建现代公共文化服务体系,推进基层公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化发展;指导全市艺术创作与生产,挖掘、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动以特色文化为龙头的艺术发展;指导基层文化建设和非物质文化遗产保护工作,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(三)依法对全市文化市场进行监管;组织、指导全市扫黄打非工作,承担银川市扫黄打非工作领导小组日常工作。

(四)对全市文化娱乐、广播影视、新闻出版、图书报刊发行、文物等行业进行监督管理;负责出版物市场和印刷业的监督管理;负责著作权保护和管理,加大反侵权盗版工作力度;负责市辖新闻记者换证材料审核工作;负责全市农家书屋建设管理;协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作。

(五)围绕文化产业建设与发展,统筹规划文化产业发展布局;指导文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设;协调指导重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作,推进文化产业发展;配合推进和引进对外文化产业交流与合作。

(六)拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施;审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带;指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作,加强文物抢救保护和弘扬利用工作;编报文物保护专项经费计划并监督使用情况;指导、协调全市文博系统科研工作;负责全市博物馆备案管理工作。

(七)组织实施城乡公益电影放映工作,提高公益电影覆盖面;组织实施农村公共广播电视工程,促进城乡公共广播电视服务一体化;监督指导城市影院健康有序发展;组织卫星地面接收设施的清理整顿工作;指导全市广播影视机构提高节目质量。

(八)组织协调全市文化、新闻出版、广播、影视、文物、版权对外交流工作;指导广播影视、新闻出版、版权、广播影视、文物系统开发应用高新技术;负责文化、新闻出版、版权以及各级文物保护单位年报基础数据统计工作。

(九)建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系和执法措施,进一步加强事中事后的监督管理。

(十)承办市委、政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市文化新闻出版广电局(文物局、版权局)设5个内设机构:

(一)综合处。

负责协调和督办机关日常工作;负责机关文电会务、机要档案、财务管理、信息安全、保密信访、党建扶贫、政务公开、纪检监察、国有资产监管、组织人事、机构编制、离退休人员管理服务、提案议案办理、绩效考核等工作;负责所属事业单位组织人事和机构编制工作;承担本部门行政流程再造设计及对流程实施情况进行监督考核的工作。

(二)文化处。

贯彻落实国家和自治区有关文化产业政策;研究拟定全市文化艺术、文化产业发展规划和现代公共文化服务体系建设规划并组织实施;指导文化艺术创作、生产、理论研究及文化产业园区、基地、街区和区域性特色文化产业群建设;指导协调重大文化产业项目实施和文化企业经营服务工作;指导县(市)区开展国家公共文化服务体系建设工作;指导基层文化阵地和队伍建设;协调、组织全市性重大文化艺术活动;指导公共图书馆图书文献资源的开发、利用;开展社会文化资源的开发、利用保护等工作;指导全市文化设施建设和管理;承担文化产业统计、文化产品培育推广,文化产业项目组织论证和建议等相关工作;组织开展非物质文化遗产保护工作,承办非物质文化遗产相关申报命名工作。

(三)广播影视处。

拟定全市广播电影电视发展规划,参与制定相关的法规条例;组织实施城乡公益电影放映工作,提高公益电影的覆盖面;组织实施农村公共广播电视工程,促进城乡公共广播电视服务一体化;监督指导城市影院健康有序发展;监督指导全市广播电视机构的安全播出工作,确保重大节会的顺利进行;组织卫星地面接收设施的清理整顿工作;承办广播电影电视协作交流工作;指导县(市)区广播电影电视的建设发展工作。

(四)新闻出版(版权)处。

贯彻执行国家和自治区及银川市关于新闻出版工作的方针、政策及相关法律法规;组织实施新闻出版和著作权管理的地方性法规、规章、政策措施、行业标准,加强监督检查;规划全市新闻出版事业发展,拟订产业政策并组织实施,推进新闻出版领域体制机制改革;承担银川市扫黄打非和文化市场综合治理工作领导小组日常工作;负责出版物市场和印刷业的监督管理,组织查处重大违法违规行为;组织查处非法和违禁出版发行传播活动的案件;负责著作权保护和管理,组织查处违反著作权法等法律、法规的侵权盗版案件;负责市辖新闻记者换证材料审核工作;负责新闻出版和著作权管理领域对外交流与合作;协调推进全民阅读活动和全市软件正版化工作;监督指导全市农家书屋建设管理工作;负责新闻出版统计工作。

(五)文物处。

编制全市文博事业发展规划,研究起草地方性文物保护法规,并组织实施;统计全市各级文物保护单位年报基础数据;审核、申报市级文物保护单位及各级文物保护单位保护范围和建设控制地带;指导、监督全市各级文物保护单位的文物保护工作,负责文物抢救保护和弘扬利用工作;拟订全市文物管理、调查、维修、发掘、修复等项目计划并组织实施;编报文物保护专项经费计划并监督使用情况;指导、协调全市文博系统的科研工作,培养文博专业人才,组织文物工作的合作交流;配合有关部门查处盗掘、破坏、走私、倒卖文物违法犯罪案件;负责全市博物馆备案管理工作。

、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,银川市文化新闻出版广电局部门预算包括:银川市文化新闻出版广电局本级预算,为一级预算、独立核算单位。

 

 

 

 

 


银川市文化新闻出版广电局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 2395.54

一、本年支出

2395.54

2395.54 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2395.54 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2298.78

2298.78

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59 

59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

32.72 

32.72 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

5.04 

5.04 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2395.54 

支出总计2395.54

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

    2070103

机关服务

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

    2070108

文化活动

1800

1800

1800

1800

 

 

 

 

 

 

    2070101

行政运行

434.76

434.76

434.76

434.76

 

 

 

 

 

 

    2070112

文化市场管理

8

8

8

8

 

 

 

 

 

 

    2070102

一般行政管理事务

20

20

20

20

 

 

 

 

 

 

    2070204

文物保护

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

5.04

5.04

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

18.41

18.41

18.41

18.41

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

11.89

11.89

11.89

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

11.89

11.89

11.89

11.89

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.72

29.72

29.72

29.72

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

20.83

20.83

20.83

20.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                   单位:万元

 

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

    2070103

机关服务

42.83 

25

 

25

-17.83

-41.63%

    2070108

文化活动

953.18 

1800

 

1800

846.82

88.84%

    2070101

行政运行

311.96

434.76

434.76

 

122.8

39.36%

    2070112

文化市场管理

23.24

8

 

8

-15.24

-5.8%

    2070102

一般行政管理事务

255.91

20

 

20

-235.9

-92.18%

    2070204

文物保护

 

10

 

10

10

 

    2210203

购房补贴

5.54

5.04

5.04

 

-0.49

-8.9

    2210201

住房公积金

18.55 

18.41

18.41

 

-0.14

-2.21

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

11.89

11.89

 

11.89

 

    2101101

行政单位医疗

11.42

11.89

11.89

 

0.47

4.12%

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.57 

29.72

29.72

 

-8.85

-22.95%

    2101103

公务员医疗补助

20.24 

20.83

20.83

 

0.59

2.92%

2013302

一般行政管理事务

15

 

 

 

-15

100%

                                                                 

2019999

其他一般公共事务支出

0.5

 

 

 

-0.5

100%

2070199

其他文化支出

3477.56

 

 

 

-3477.56

100%

2070402

一般行政管理事务

7.86

 

 

 

-7.86

100%

2070406

电影

6.13

 

 

 

-6.13

100%

2070499

其他新闻出版广播影视支出

166.6

 

 

 

-166.6

100%

2079903

文化产业发展专项支出

110.86

 

 

 

-110.86

100%

2079999

其他文化体育与传媒支出

66.6

 

 

 

-66.6

100%

2080504

未归口管理的行政单位离退休费

0.75

 

 

 

-0.75

100%

2120102

一般行政管理事务

3

 

 

 

-3

100%

2120501

城乡社区环境卫生

2

 

 

 

-2

100%

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

 

 

301

一、工资福利支出

400.56

400.56

 

30101

基本工资

83.92

83.92

 

30102

津贴补贴

69.49

69.49

 

30103

奖金

6.99

6.99

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

1.84

1.84

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

238.32

238.32

 

302

二、商品和服务支出

30.85

 

30.85

30201

办公费

3

 

3

30202

印刷费

1.85

 

1.85

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

3.5

 

3.5

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3

 

3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.5

 

0.5

30214

租赁费

1

 

1

30215

会议费

0.3

 

0.3

30216

培训费

0.5

 

0.5

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

0.2

 

0.2

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

0.5

 

0.5

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.7

 

1.7

30229

福利费

0.06

 

0.06

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

14.14

 

14.14

303

三、对个人和家庭的补助

3.35

3.35

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

3.35

3.35

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.3

 

 

 

 

 0.3

 0.19

 

 

 

 

 0.19

 0.5

 

 

 

 

 0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2395.54 

一、本年支出

 2395.54 

2395.54 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2395.54 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2298.78 

2298.78 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

59 

59 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

32.72 

32.72 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

5.04 

5.04 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2395.54 

支出总计2395.54 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

    2070103

机关服务

25

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070108

文化活动

1800

 

1800

1800

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070101

行政运行

434.76

 

434.76

434.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070112

文化市场管理

8

 

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070102

一般行政管理事务

20

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070204

文物保护

10

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

5.04

 

5.04

5.04

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

18.41

 

18.41

18.41

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

 

11.89

11.89

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

11.89

 

11.89

11.89

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.72

 

29.72

29.72

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

20.83

 

20.83

20.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

    2070103

机关服务

25

 

25

 

 

 

    2070108

文化活动

1800

 

1800

 

 

 

    2070101

行政运行

434.76

434.76

 

 

 

 

    2070112

文化市场管理

8

 

8

 

 

 

    2070102

一般行政管理事务

20

 

20

 

 

 

    2070204

文物保护

10

 

10

 

 

 

    2210203

购房补贴

5.04

5.04

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

18.41

18.41

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.89

11.89

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

11.89

11.89

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.72

29.72

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

20.83

20.83

 

 

 

 

 


银川市文化新闻出版广电局2018年部门

预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市文化新闻出版广电局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市文化新闻出版广电局2018年财政拨款收支总预算      2395.54万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2395.54    万元,政府性基金预算拨款 0  万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出2298.78万元、社会保障和就业支出59万元、医疗卫生与计划生育支出32.72万元、住房保障支出5.04万元。

二、关于银川市文化新闻出版广电局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出532.54万元,比2017年执行数据增加126.26万元,增长31.08 %。其中:

人员经费501.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费30.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出1863万元,其中:机关服务25万元、文化活动1800万元、文化市场管理8万元、一般行政管理事务20万元、文物保护10万元。比2017年执行数据减少3267.78万元,下降63.69 %。主要项目:一、银川市政府向社会力量购买公共文化服务1500万元,用于1.公益性文化产品的创作与传播。2.公益性文化活动的组织与承办。3.中华优秀传统文化与民族文化展。4.公共文化设施的运营和管理。5.民办文化机构提供的免费或低收费服务。二、业务活动项目20万元,行使公共文化、社会群众文化、文学艺术创作生产、广播电影电视、新闻出版、版权局、文物保护和文化市场管理等多项工作职能,补充广播电视工作、文物工作、新闻出版工作、版权工作以及全局的日常工作开展经费。三、版权管理与软件正版化8万元,通过举办培训班、进行督导检查、宣传报道,达到加强版权管理,推进软件正版化工作,维护信息安全,建设信用政府。四、文化遗产保护项目10万元,全市文物局部维护、安全管理及春节、五一、十一节前安全检查工作经费。五、东方红房租费税金25万元,东方红房租费按照第八层电影城建筑面积的一半2280.13平方米及第四层1191.64平方米的营业面积来收取,每年所收房租费全部上缴国库。六、公共文化服务体系建设考核专项经费300万元,以奖代补考核资金。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.31万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0.31万元,主要原因为预估2018年文化活动较多,毗邻地区文化交流活动需增加公务接待。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

  无政府性基金预算。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算2395.54 万元,支出总预算2395.54万元。

收入预算包括:财政拨款收入2395.54万元,占100%;事业收入0万元,事业单位经营收入万元;其他收入0万元。

支出预算包括:基本支出532.54万元,占22.23 %;项目支出1863万元,占77.77%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市文化新闻出版广电局本级个行政单位,机关运行经费财政拨款预算30.85万元,比2017年预算增加3万元,增长10.77%。银川市文化新闻出版广电局为本单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,政府采购预算500万元,其中:政府采购服务预算500万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,占用使用国有资产总体情况为房屋2163平方米,价值 208.5万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值82.22万元;其他资产价值276.25万元。

(四)预算绩效情况

 2018年银川市文化新闻出版广电局重点项目绩效评价:政府购买公共文化服务项目,中期绩效目标:推进公共文化产品和服务市场化、多元化、社会化供给机制,为群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务。项目本年计划:20181-2月制定购买计划,2-11月实施购买项目,12月项目总结。项目中期规划:丰富人民群众精神文化生活、共享文化成果为宗旨,以促进基本公共文化服务标准化、均等化、社会化为目的,积极创新公共文化产品和服务供给模式,完善政府采购制度,优化公共文化资源配置。

(五)其他需说明的事项

无。